Page 940 - Meclis Kararları
P. 940

T.C.
                                      ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
                                              Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

                   Rapor No:96                                                                                                        18.11.2021

                                                            -11-


                      03. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
                      Belediyemizin kamu düzeni ve güvenliğine ait her türlü hizmetlerinin sağlandığı zabıta,
               trafik, itfaiye ve ulaşım hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimlerimizin giderlerini karşılamak
               üzere 583.424.000,00 TL ödenek tahmin edilmiştir.
                      Ödeneğin, ekonomik sınıflandırma bazında ayrımı aşağıdaki gibidir.
                      Personel Giderleri : 212.288.000,00 TL
                      Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 32.393.000,00 TL
                      Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 118.593.000,00 TL
                      Cari Transferler : 54.400.000,00 TL
                      Sermaye Giderleri : 165.750.000,00 TL

                      04. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
                      Belediyemiz  tarafından  yapılması  düşünülen  her  türlü  yatırımlarının  düzenlendiği
               hizmet  birimlerimizin  giderleri  için  toplam  2.529.052.400,00  TL  ödenek  tahmin  edilmiştir.
               Ödeneğin, ekonomik sınıflandırma bazında ayrımı aşağıdaki gibidir.
                      Personel Giderleri : 82.111.000,00 TL
                      Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 15.160.000,00 TL
                      Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 653.321.400,00 TL
                      Cari Transferler : 109.565.000,00 TL
                      Sermaye Giderleri : 1.668.775.000,00 TL
                      Sermaye Transferleri : 120.000,00 TL

                      06. İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
                      Belediyemizin  emlak-istimlak  ve  imar  hizmetlerinden  meydana  gelen  bu  hizmet
               birimleri  giderlerine  1.037.706.500,00  TL  ödenek  tahmin  edilmiştir.  Ödeneğin,  ekonomik
               sınıflandırma bazında ayrımı aşağıdaki gibidir.
                      Personel Giderleri : 56.273.000,00 TL
                      Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 9.530.000,00 TL
                      Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 214.048.500,00 TL
                      Cari Transferler : 20.545.000,00 TL
                      Sermaye Giderleri : 737.310.000,00 TL

                      07. SAĞLIK HİZMETLERİ
                      Belediyemiz  genel  sağlık  hizmetlerinden  oluşan  hizmet  birimleri  için  toplam
               73.812.000,00 TL ödenek tahmin edilmiştir.Ödeneğin, ekonomik sınıflandırma bazında ayrımı
               aşağıdaki gibidir.
                      Personel Giderleri : 24.237.000,00 TL
                      Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 4.954.000,00 TL
                      Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 18.907.000,00 TL
                      Cari Transferler : 514.000,00 TL
                      Sermaye Giderleri : 25.200.000,00 TL
   935   936   937   938   939   940   941   942   943   944   945